Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-60.703,62 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-60.703,62 €
50,72%
-47.026,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.026,41 €
39,29%
-9.836,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.836,08 €
8,22%
-2.125,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.125,68 €
1,78%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -60.703,62 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -47.026,41 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.836,08 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.125,68 €
  • Summe
    -119.691,79 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-119.691,79 €
18: Ordentliches Ergebnis
-119.691,79 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-119.691,79 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-119.691,79 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-123.462,92 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-123.462,92 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €